序號 | 1 | 發言日期 | 2024.11.07 | 發言時間 | 16:09:27 |
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發言人 | 王皓正 | 發言人職稱 | - | 發言人電話 | - |
主旨 | 街口證券投資信託股份有限公司公告取得非簽證會計師出具 內部控制制度專案審查確信報告 | ||||
符合條款 | 第21款 | 事實發生日 | 113/11/07 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會112年12月05日金管證投字 第1120353986號函辦理。 3.因應措施: (1)取得會計師「內部控制制度專案審查確信報告」 日期:113/11/07 (2)委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/06/24~113/09/30 (3)委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理 委員會112年12月05日金管證投字第1120353986號函辦理。 (4)申報公告「內部控制制度專案審查確信報告」內容之 日期:113/11/07 (5)意見類型:內部控制制度設計及執行,在所有重大方面 可維持有效性。 4.其他應敘明事項:無。 (內部控制制度專案審查確信報告全文請至公開資訊觀測站查閱, 路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制專案審查報告) |